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渑池县审计局四项措施力促预算执行审计“大丰收”

发布时间:2023-08-28 15:34 来源:渑池县审计局 作者:王伟霞

2023年,渑池县审计局聚焦财政财务收支主责主业,在本级预算执行和其他财政收支审计中采取了四项措施,加强组织领导,协调统筹规划,力促预算执行审计大丰收

一是信息简报显动态。各预算执行审计组根据工作进度,围绕重点事项,每两周至少给局党组编报一次信息简报,简报内容可以是已经查出的重大问题,也可是审计组解决不了的疑难杂症,还可以是审计过程中好的工作方法等等,局党组研究后,对信息简报进行批示、答疑,为全局一盘棋的局面打下了良好的基础。

二是业务能力大提升。局党组为了让所有审计人员都能“挑大梁”,从4月份开始了“审计大讲堂”,让每位股长带头讲业务,在自己熟悉的业务领域制作业务课件,内容可以是专项资金,也可是工程决算,课件模式是基本概念+案例分析+法规+感悟,审计大讲堂不但给老同志提供了一个总结归纳的好机会,也让新入职的同志迅速熟悉了审计业务、掌握了审计方法,取得了很好的效果,促使了全体审计人员业务能力大提升。

三是边审边改显成效。本次预算执行审计过程中,对于发现的问题,及时与被审计单位沟通,对于较容易整改的问题,审计组进行整改业务指导即时整改,做到审计过程中能改尽改,这样既减轻了后续审计整改的工作压力,提高了审计的整改时效,还及时纠正了被审计单位的漏洞,让被审计单位更能接受,审改结合,切实巩固审计成效。

四是审计成果促规范。对预算执行审计中发现的典型性、系统性问题,深入查找体制机制方面的原因,有针对性地提出审计建议,并以审计专报或者审计要的方式,上报县主要领导,对普遍性存在的问题,促使主管部门制定出台指导性文件,对全县行政事业单位进行统一规范,更好的发挥了审计“治已病、防未病”的作用。

    本年度预算执行审计工作正在有序进行收尾工作,截至目前,本次预算执行审计过程中,形成审计简报10篇,审计大讲堂已开讲5次,审计过程中督促被审计单位问题整改15个,出台相关规章制度8个。