灵宝市审计局:深化监督指导 提升内审质效
为深入贯彻落实党中央、国务院关于审计工作的部署要求和中央审计委员会会议精神,充分发挥内部审计作用,灵宝市审计局高度重视内部审计工作开展情况,持续发力,深化监督。
一是提前谋划,明确方向。灵宝市审计局制定《加强指导监督内部审计工作方案》,明确了分行业分版块开展内部审计工作监督指导,根据被监督单位的类型和特点,对乡镇(管委会)、市直单位、国有企业等不同单位的关注重点要有所侧重。结合审计项目,将内部审计制度建立情况、工作开展情况、重要事项管理情况作为重点关注事项;此外,对于国有企业,还要关注总审计师制度建立及执行情况。
二是靶向发力,深化监督。通过“本年项目结合审查、往年项目回头再查、国有企业专项调查”方式进一步深化对被审计单位内部审计工作的监督指导。对于本年审计项目,各业务科室审计组在开展审计过程中,要将单位内部审计制度建立健全情况、工作开展情况以及质量效果等内容,纳入审计监督的范围,特别是在组织实施经济责任审计项目时,要将内部监督制约机制的建立健全和执行情况作为重要关注内容,揭示被审计单位内部审计工作存在的问题并提出审计建议,跟踪审计整改进度,指导被审计单位完善内部审计制度建设、管理体制等。对于往年审计项目,各业务科室对往年审计项目中发现的内部审计工作方面问题进行回头看,对照问题、审计建议和整改情况梳理出薄弱点,在往年审计的基础上,对被审计单位进行再指导再建议再促进,切实提高单位内部审计管理水平和工作质效。对于国有企业,组织调查组对国有企业内部审计工作情况进行专项调查,通过实地查看国有企业内部审计工作资料、与相关人员座谈交流等方式,摸排国有企业内部审计工作制度建设、机构设置、领导体制、开展质量等情况,针对内部审计工作中的困惑和难点进行精准指导,推动国有企业内部审计工作提质增效。
三是多措并举,提质增效。联合财政部门、纪检部门组成联合督导组,对各乡镇内审工作开展情况进行专项督导,进一步推动各乡镇完善内部审计工作领导体制、制度建设。通过组织业务骨干对各乡镇及被审计单位内部审计相关人员集中培训、抽调被审计单位内审相关人员参与审计工作、现场座谈指导内部审计业务等多种途径,提高相关单位内部审计人员专业水平,不断强化内审队伍建设,为高质量开展内部审计工作奠定坚实基础。
灵宝市审计局持续加强指导监督内部审计工作,有力推动了相关部门进一步理顺内部审计管理体制、建立健全内部审计制度、提高内部监督管理水平,有效调动了内部审计力量、增强审计监督合力。今后,灵宝市审计局将不断加大对内部审计工作的监督力度、拓展对内部审计质量的指导深度,持续推动内部审计工作提质增效,以有力有效的审计监督服务保障经济社会高质量发展。