市投资集团审计部强基础抓根本 取得明显成效
三门峡市投资集团有限公司内部审计部门自2024年2月成立以来,始终秉持创新驱动、高质量发展的理念。为了强化内部控制,提升审计监督效能,制定了《三门峡市投资集团有限公司内部审计管理办法》与《三门峡市投资集团有限公司工程审计和控制价评审管理办法》。
《内部审计管理办法》明确了内部审计的基本原则、组织架构、职责权限等基础性内容,还特别强调了审计计划的科学制定、审计程序的严谨执行、审计报告的客观编制以及审计整改的跟踪落实,形成了一套完整的审计闭环管理体系;《工程审计和控制价评审管理办法》详细规定了工程审计的范围、内容、程序、标准以及控制价评审的具体流程,确保每一个工程项目从设计、招标、施工到验收的全过程都能得到有效监督。通过精细化管理与严格审计,我单位旨在提升工程项目的经济效益与社会效益,树立行业标杆。
为了尽快打造一支专业素质高、业务能力过硬的审计强队,接受审计局内审科的专业指导并学习经验,同时积极与烟草公司等单位交流学习,逐步完善了相关内部审计制度,筑牢部门基础。同时实行“以战代训”的培训方式,在具体项目实施过程中,积极推行“老带新”工作模式,助力成员快速成长为部门的中坚力量。
2024年度共完成审计项目8个,其中:资产负债损益审计6个,资金使用情况专项审计1个,招投标情况专项审计1个。查出违规资金3700余万元,审计查出问题35个,提出改进建议25条,充分发挥了内部审计为企业保驾护航的作用。(来源:市投资集团审计部)