渑池县审计局:创新举措 提升国有企业内部审计监督质效
渑池县审计局积极探索强化国有企业内部审计监督质效提升的新路径,采取一系列有力措施,推动发挥内部审计“免疫力”作用,助力国有企业高质量发展。
一是聚焦国有企业党委主体责任落实,深入国有企业,查看企业党委主要负责人抓内部审计工作的责任落实情况,指导企业进一步加强内审机构和干部队伍建设,不断提高内审人员的业务水平和履职能力。二是拓宽内部审计指导监督的广度和深度,以风险为导向,指导企业将内部数据的真实性、资产核算的健全性、其他控制职能的充分性、政策和规章制度的执行性、新业务、新业态或高风险业务的安全性等纳入内部审计监督范围,帮助企业化解风险。三是与企业内审实现联动经常化,抽调业务骨干,经常深入企业指导和监督,帮助企业及时发现并解决内部审计的薄弱点,进一步促进企业内部管理的规范化和制度化。
通过加强对国有企业内部审计的指导监督,促进企业完善内部制度、发挥企业内部审计职能作用,增强了国有企业的经济活力和抗风险能力,推动了国有企业的持续健康发展。
(起草人:宋秀珍 审核人:崔向萍)