渑池县医疗保障局2022年度预算执行及其他财政收支情况的审计公告
(二〇二三年十二月二十八日公告)
2023年第39号(总第1715号)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,渑池县审计局派出审计组,对渑池县医疗保障局2022年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计情况公告如下:
一、被审计单位基本情况
渑池县医疗保障局内设办公室、待遇保障和法规股、基金监督管理股等3个股室和渑池县社会医疗保险中心1个事业单位。共有编制50人。其中:行政编制7人,事业编制43人;在职职工63人,离退休人员10人。
二、审计评价意见
审计结果表明,渑池县渑池县医疗保障局2022年度预算收支基本符合预算法和其他财经法规的规定,内部管理比较规范,制度落实基本到位。但在审计中也发现存在未按规定缴纳工会会费、部分支出所附资料不全等问题应加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题及处理
(一)未定期向社会公布医疗保障基金使用监督检查结果。
(二)未严格落实医疗保障基金使用监督管理条例规定。
(三)执法程序不规范。
(四)预算编制不科学。
(五)固定资产数量未如实登记。
(六)会计资料记录不完整,涉及资金0.65万元。
(七)福利费列支工会福利1.5万元。
(八)工会会员少缴纳工会会费0.95万元。
(九)未开展内部审计工作。
四、审计整改情况
对审计发现的问题,渑池县审计局已依法出具审计报告,并提出纠正、处理意见。积极督促被审计单位予以整改。